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PG电子官方网站市园林局2015年部门预算、2014年部门决算及“三公经费”预决

  PG电子官方网站市园林局2015年部门预算、2014年部门决算及“三公经费”预决算表(一)收入预算:2015年收入预算996.42万元,其中:经费拨款826.42万元,纳入预算管理的非税收入拨款170万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,政府性基金拨款0万元。

  (二)支出预算:2015年支出预算996.42万元,其中:工资福利支出153.98万元,一般商品服务支出39.7万元PG电子官方网站,对个人和家庭的补助支出106.74万元,项目支出696万元。(按支出功能科目分类分别列出,其中:一般公共服务支出696万元)PG电子官方网站

  (三)“三公”经费预算:2015年“三公”经费预算71.38万元,其中:公务接待费43万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费23.38万元,其他交通工具购置0万元,其他交通费用0万元。

  我局主管部门为岳阳市城市管理局和行政执法局。2014年,我局认真贯彻落实财政部关于深入推进地方预算公开工作的通知(财预【2014】36号)精神。现将我局2014年部门决算情况说明如下:

  2014年度收入总计2048.43 万元,其中:公共财政拨款 2048.43万元,政府性基金拨款0 万元PG电子官方网站,纳入专户管理的拨款 0万元。本年支出总计 2322.83万元,其中:一般公共服务支出2322.83万元。详见《2014年度市直部门收入支出决算总表》。

  2014年公共预算财政拨款支出 2322.83万元,其中:基本支出587.56万元,系保障我局工作正常运转的各项支出,包括用于工资福利发放等日常公用经费。项目支出 1460.87元,是我局为完成年初定的9个项目而发生的支出,主要用于鲜花一条街,主城区绿线控制详规等方面。详见《2014年度市 直部门公共预算财政拨款支出决算表》。

  2014年“三公”经费支出合计 56.56万元,比公开的部门预算数减少 14.82 万元。分项为:公务接待费支出33.25 万元,比预算减少 9.75 万元,降低22.6% ,公务接待共400 批 4157 人次;公务用车购置及运行维护费支出 23.3 万元,比预算 减少5.08 万元,降低17.95%。 三公经费支出少于预算的原因是我局本着厉行节约的原则并严格按照公务接待及公车管理的相关制度落实。详见《2014年度市直部门“三公”经费决算公开表》。

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