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PG电子官方网站北海市城市绿化管理站2021年单位预算公开

  PG电子官方网站北海市城市绿化管理站2021年单位预算公开管理园林绿地,美化城市环境。城市园林绿地建设,城市园林绿地管理和维护,城市园林绿化工程设计。

  我站是公益一类事业单位,财政全额拨款。根据《北海市机构编制委员会办公室关于核定北海市城市绿化管理站内设机构的批复》(北编办〔2012〕248号)文件精神,我站领导职数为站长1名(正科长级)、副站长3名(副科长级)、内设机构领导职数6名(副科长级)。

  (一)本年收入总计49,252,437元,上年收入总计53,240,127元,同比减少3,987,690元,同比减少7.49%,原因是减少了项目数量。

  1.一般公共预算拨款收入49,252,437元PG电子官方网站。其中市本级财政当年拨付的资金为49,252,437元;纳入一般公共预算管理的国有资源(资产)有偿使用的非税收入为0元。

  (二)本年支出总计49,252,437元,上年支出总计53,240,127元,同比减少3,987,690元,同比减少7.49%,原因是减少了项目支出。

  1、事业单位医疗695,110元,比上年675,754元增加了19,356元,同比增加2.86%,主要原因是生育保险合并入职工基本医疗保险。

  2、城乡社区环境卫生47,430,122元PG电子官方网站,比上年51,405,937元减少了3,975,815元,同比减少7.73%,原因是减少了项目数量。

  3、住房公积金1,127,205元,比上年1,158,436元减少了31,231元,同比减少2.7%,主要原因是职工人数比上年少了。

  1、基本支出13,452,437元,比上年12,338,990元增加了1,113,447元,同比增加9.02%,主要原因是增加了职业年金缴费和退休绩效生活补助。

  (一)本年收入总计49,252,437元,上年收入总计53,240,127元,同比减少3,987,690元,同比减少7.49%,原因是减少了项目数量。

  1.一般公共预算拨款收入49,252,437元。其中市本级财政当年拨付的资金为49,252,437元;纳入一般公共预算管理的国有资源(资产)有偿使用的非税收入为0元。

  (二)本年支出总计49,252,437元,上年支出总计53,240,127元,同比减少3,987,690元,同比减少7.49%,原因是减少了项目支出。

  1、事业单位医疗695,110元,比上年675,754元增加了19,356元,同比增加2.86%,主要原因是生育保险合并入职工基本医疗保险。

  一般公共预算基本支出13,452,437元,比上年12,338,990元增加了1,113,447元,同比增加9.02%,主要原因是增加了职业年金缴费和退休绩效生活补助。其中:人员经费12,415,959元;公用经费1,036,478元。

  2021年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算54,950元,比上年55,250元减少300元,同比减少0.54%。其中:因公出国(境)费支出预算0元,与上年持平;公务用车费支出预算38,000元,与上年持平;公务接待费支出预算16,950元,比上年17,250元减少300元,同比减少1.74%。各项增减变动具体原因分项说明如下:

  (二)公务接待费预算16,950元。比2020年预算17,250元减少300元(人员减少,根据定额计算减少),主要用于公务接待开支。

  (三)公务用车费预算38,000元。与上年持平,其中公务用车运行维护费38,000元,公务用车购置费0元。

  (四)会议费38,420元,比上年39,100元减少680元(人员减少,根据定额计算减少)。

  (五)培训费40,680元,比上年41,400元减少720元(人员减少,根据定额计算减少)。

  2021年北海市城市绿化管理站公用经费财政拨款预算1,036,478元,较2020年预算1,062,522元减少26,044元,减少2.45%,主要原因是人员变动。

  北海市城市绿化管理站2021年政府采购预算总额3,220,140元,其中:政府采购货物支出2,720,140元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算500,000元。

  2021年对“绿地及道路绿化管护专项经费”、“北海至合浦段铁路沿线三角花管护经费”、“生产用车、园林机械等专用设备购置”等3个重点项目支出绩效目标进行了编制,完成了对项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及经济效益、社会效益、服务对象满意度等各方面的目标申报。

  四、“三公”经费:纳入市本级财政预算管理的“三公”经费,是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  五、公用经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费PG电子官方网站、公务用车运行维护费以及其他费用。

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